当前位置:首页 > 政务动态 > 通知公告 > 内容

三门峡市城乡规划局 2016年度部门决算

发布日期:2017-09-13     浏览: 人次
 
                 三门峡市城乡规划局2016年度部门决算
目  录
 
第一部分 三门峡市城乡规划局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  三门峡市城乡规划局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  三门峡市城乡规划局2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

 
 
 
 
第一部分  
三门峡市城乡规划局概况
 
一、三门峡市城乡规划局主要职责
(一)三门峡市城乡规划局主要职责
三门峡市城乡规划局成立于2015年9月,是主管全市城乡规划工作的市政府组成部门,主要承担研究和编制城乡规划、对城乡规划的实施进行管理和监督检查的职责。本部门职责是:
     1、贯彻落实国家关于城乡规划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订相关管理规范和技术标准,并组织实施和监督检查。
     2、组织研究本市城乡空间发展战略,协调、规划城乡空间资源配置,统筹协调城乡发展建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供给关系,会同有关部门研究涉及规划实施的重大问题,并提出政策建议。
     3、组织编制本市城市总体规划、中心城和新城规划、乡镇规划、村庄规划、重点地区修建性详细规划、城市设计导则、特定地区规划,并进行动态评估和补充完善;组织编制近期建设规划、年度实施计划;参与编制本市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;会同有关部门编制城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等专项规划;参与制定涉及城乡规划的政策和措施。
     4、负责本市城乡建设用地和建设工程的规划管理;负责城乡发展建设中重大项目的选址论证工作;承担土地储备和土地供应工作的规划研究和规划审查;负责提供城乡规划建设的相关技术服务;负责建设用地、建设工程规划行政许可工作;负责地名规划管理工作。
    5、负责本市城乡规划、建设工程规划实施的监督管理;负责对规划编制单位、设计单位与城乡规划相关活动的监督检查;依法查处有关违法行为;负责审查城乡规划编制、规划行政许可事项中有关安全事项,并监督管理。
    6、负责本市城乡规划管理;承担城乡规划编制资格管理。
7、承担研究、论证本市城乡建设发展重大问题的基础工作。  
8、拟订城乡规划领域信息化建设发展规划,并组织实施;负责城乡建设档案的监督和管理工作。
    9、负责本市城乡规划的宣传和政府信息公开工作,负责规划编制与管理中的公示、听证等公众参与工作。
     10、承办市政府交办的其他事项。
(二)规划委员会办公室主要职责
     1、安排部署全市城乡规划管理工作;指导各县、市(区)的规划管理工作;研究制定规划编制和实施管理一体化的长效机制;协调解决工作中的重大问题。
     2、审议市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、城市设计、乡镇规划、近期建设规划、城市重要节点的详细规划等重大规划的编制审批。
     3、审定城乡重大建设项目选址方案、城乡规划动态维护调整、重点地区规划设计方案、旧城改造与城中村改造规划方案;审定中心城区“城市双修”规划实施计划、全市“百城提质”工程规划方案。
    4、做好市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
        市城乡规划局部门决算为局机关本级决算。
   
 
 
第二部分
三门峡市城乡规划局2016年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)
 
 
 
第三部分
三门峡市城乡规划局2016年度部门决算情况说明
 
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计915.38万元,支出总计915.38万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入851.17万元,其中:财政拨款收入851.17万元,占100.00%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计604.15万元,其中:基本支出238.33万元,占39.45%;项目支出365.82万元,占 60.55%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算915.37万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出604.15万元,占支出合计的66.00%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出604.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.87万元,占0.31%;医疗卫生与计划生育支出4.76万元,占0.79%;城乡社区支出591.28万元,占97.87%;住房保障支出6.24万元,占1.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.50万元,支出决算为604.15万元,完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是使用以前年度财政结转资金;二是人员增资所致。主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.87万元,占0.31%;医疗卫生与计划生育支出4.76万元,占0.79%;城乡社区支出591.28万元,占97.87%;住房保障支出6.24万元,占1.03%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出238.33万元,其中:人员经费59.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助、离退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费179.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
 
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.07万元,支出决算为5.07万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.94万元,完成预算的97.44%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的2.56%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.94万元,占97.44%;公务接待费支出决算0.13万元,占2.56%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出4.94万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.94万元。主要用于主要用于三门峡市城乡规划局单位车辆加油、保养、维修、过路过桥费等。
3、公务接待费支出0.13万元。主要用于主要用于接待总规划师、总建筑师调研所产生的住宿费及来回路费。2016年度共接待3批次,5人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出158.64万元。
(二)国有资产占用情况。
2016年期末,三门峡市城乡规划局机关共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1.xls
表2.xls
表3.xls
表4.xls
表5.xls
表6.xls
表7.xls
表8.xls

 
             三门峡市城乡规划中心2016年度部门决算
目  录
 
第一部分 三门峡市城乡规划中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  三门峡市城乡规划中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  三门峡市城乡规划中心2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  
三门峡市城乡规划中心概况
 
一、三门峡市城乡规划中心主要职责
第一条 承担各种临时项目的规划方案研究工作,配合相关科室做好项目实施前的规划服务工作;
第二条 跟踪评估城市总体规划实施情况;
第三条 负责市城乡规划局门户网站管理工作。按照局网站管理制度,做好网站新闻更新、规划信息公示,专题学习教育等信息管理工作。
第四条 负责市城乡规划局各部门档案收集管理工作。
第五条 负责城市地下管线信息系统的动态管理和维护工作。
第六条 负责城乡规划管理信息系统的使用与维护。加强日常审批资料电子档案管理,完善规划管理信息系统的功能,提高运营能力,提升服务功能;
第七条 开展规划专题研究工作,提供决策依据。结合城乡规划编制、实施与管理过程中遇到的问题,针对性地开展专题研究,提出解决方案,为政府决策提供技术支持;
第八条 配合相关业务科室做好规划成果的技术论证工作;
第九条 承担市规划委员会办公室日常工作。
完成局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
市城乡规划中心部门决算是本级决算。
第二部分
三门峡市城乡规划中心2016年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)
第三部分
三门峡市城乡规划中心2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计77.82万元,支出总计77.82万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入77.82万元,其中:财政拨款收入47.82万元,占61.45%,事业及其他收入30.00万元,占38.55%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计46.95万元,其中:基本支出46.95万元,占100%。
四、收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算77.82万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出46.95万元,占支出合计的60.33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出46.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.69万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出3.98万元,占8.48%;城乡社区支出38.99万元,占83.05%;住房保障支出3.29万元,占7.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.50万元,支出决算为46.95万元,完成年初预算的96.80%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.69万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出3.98万元,占8.48%;城乡社区支出38.99万元,占83.05%;住房保障支出3.29万元,占7.00%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出46.95万元,其中:人员经费42.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助、离退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
(二)国有资产占用情况。
2016年期末,三门峡市城乡规划中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112721688.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112721626.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112721243.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112722368.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112722204.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112722298.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112722809.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112722980.xls

三门峡市城乡规划监察支队2016年度部门决算

目  录
 
第一部分 三门峡市城乡规划监察支队概况
一、主要职责
第二部分  三门峡市城乡规划监察支队2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  三门峡市城乡规划监察支队2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分  
三门峡市城乡规划监察支队概况
 
一、三门峡市城乡规划监察支队主要职责
(一)三门峡市城乡规划监察支队主要职责
三门峡市城乡规划监察支队成立于2015年9月,是隶属三门峡市城乡规划监察支队的行政执法单位,以市城乡规划监察支队的名义开展执法活动,具体负责分管区域内规划违法处罚的具体执法工作;负责组织本支队人员按照全局的统一部署参加重大执法活动和各种集中整治活动。
    具体行使以下职权:
    1、负责查处未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为。
    2、负责查处未经批准进行临时建设或未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法建设行为。
    3、承担市政府授权对违法建设工程采取查封施工现场、暂扣施工设备及强制拆除等具体措施的组织工作。
    4、负责查处建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内报送竣工验收资料的违法行为。
    5、积极参与建设项目放、验线和用地规划条件核实。
6、完成我局交办的其他工作。

第二部分
三门峡市城乡规划监察支队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)

第三部分
三门峡市城乡规划监察支队2016年度部门决算情况说明
 
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计210.68万元,支出总计170.70万元,结余分配转入事业基金39.98万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入210.68万元,其中:财政拨款收入160.67万元,占76.27%;其他收入50.01万元,占23.73%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计170.70万元,其中:基本支出170.70万元,占100.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算210.68万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出170.70万元,占支出合计的81.02%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出170.70万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.36万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出12.13万元,占7.55%;城乡社区支出133.78万元,占83.27%;住房保障支出12.39万元,占7.71%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.67万元,支出决算为170.70万元,完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因:人员增资所致。主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.36万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出12.13万元,占7.55%;城乡社区支出133.78万元,占83.27%;住房保障支出12.39万元,占7.71%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出160.67万元,其中:人员经费135.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助、离退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
 
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度商品和服务支出21.21万元。
(二)国有资产占用情况。
2016年期末,三门峡市城乡规划监察支队共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112944565.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112944785.xlsx
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112944820.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112945579.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112945750.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112945777.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112945929.xls
http://www.smxghj.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103112945326.xlsx
 

  打印